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企业主应该利用这些旅行和商业扣除

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作为一个企业主,我总是在税法中寻找我可以申请的任何新的信贷和扣除。另外,税法每年都可能改变,所以这就是为什么保持财务状况并知道你有资格获得什么是很重要的,因为你可以看到省税。

你可以为你的业务扣除的一些业务费用包括:

  • 培训及发牌费用
  • 汽车商务使用的里程或实际费用
  • 营销和广告费用
  • 旅行,如果你参加任何外地会议,培训课程或会议
  • 为商务目的与客户会面时你要付的餐费。根据美国国税局的规定,你可以扣除与工作有关的餐费的50%。
  • 家庭办公室,如果你在家工作的话。如果你的家庭办公室占你房子面积的10%,你就可以扣除10%的房屋成本,比如抵押贷款利息、房产税、租金和水电费。
  • 购买办公设备,如专用的商务电脑、打印机、智能手机或传真机。
  • 网络和手机费用。

你可能会在列表中寻找娱乐费用,但是,像请客户参加体育赛事这样的娱乐费用被排除了根据减税和就业法案

2017年的《减税和就业法案》(TCJA)也引入或增加了一些你应该知道的与商业相关的税收减免。

20%的合格业务收入扣除

20%的合格业务收入(QBI)扣除是税改中最大的业务相关税收变化之一。

在2018年至2025年的纳税年度,新的20% QBI扣除允许个体经营者、S-Corps和合伙企业扣除其合格业务收入的20%,这是与美国商业活动相关的收入。

符合条件的企业收入扣除受限于收入类型,您所在的贸易或业务类型,以及您赚取的净收入,但一般来说,扣除适用于符合条件的纳税人,其2022年应纳税所得额低于340,100美元的联合申报表和170,050美元的其他纳税人。

如果你的收入高于$170,050/$340,100的应税收入门槛,如果你的企业被认为是服务类型的企业,如健康、法律或会计类别,你的20% QBI扣除额可能是有限的。任何主要资产是所有者的声誉或技能的业务也包括在内。

设备扣除金额

如果你在做生意的过程中购买设备,2022年的最高扣除额为1,080,000美元,如电脑、打印机和办公家具等商业设备。你可以扣除的金额仍然限于经营活动的收入。

汽车折旧明细表

如果你用一辆车做生意超过50%的时间,你可以扣除那辆车的折旧。每年可扣除的最高金额取决于您购买乘用车的日期和您将乘用车投入使用的年份。例如,您是否在2017年9月27日之后为您的业务购买了一辆汽车,并在2021年期间投入使用?2021年的最高折旧扣除额如下:

  • 第一年$18,200 *
  • 第二年是16400美元,
  • 第三年是9800美元,还有
  • 第四年及以后的学费为5860美元。

如果乘用车不是合格财产或选择不申请特别折旧免税额,则为10,200元。

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