什么是安排k-1税表?

更新税收年度2020/5月4日,2021 04:15 AM


概述

根据无论是来自信托,合作伙伴关系还是公司,时期k-1略有不同。了解如何使用此税务表格准确地报告您的纳税申报表。


什么是安排k1税表
美国税收码允许某些类型的实体利用传递税收。这有效地将所得税责任从收入的收入归因于那些对其有益兴趣的人。计划k-1是报告通过对实体兴趣的每一方传递给予的金额的表格。

K-1业务合作伙伴表格

对于作为伙伴关系经营的企业,它是负责在商业收入的税收,而不是业务的合作伙伴。每个合作伙伴负责提交个人纳税申报表报告其收入份额,损失,税收扣除业务报告的信息1065税表报告的税收抵免。因此,伙伴关系必须准备一个安排k-1,以报告每个合作伙伴的份额。

  • K-1S向国税局提供伙伴关系的纳税申报表,也可以向每个合作伙伴提供,以便他们可以将信息添加到自己的纳税申报表中。
  • 例如,如果企业赚取100,000美元的应税收入并拥有四个平等的合作伙伴,则每个合作伙伴应收到K-1,其中25,000美元。

Schedult K-1为S公司

类似于伙伴关系,S公司必须在1120年代缴纳年度纳税申报表。S公司提供安排k-1s,报告每个股东收入,损失,扣除和信贷的份额。股东使用关于K-1的信息来报告其单独纳税申报表的同一件事。

信托和遗产受益人的K-1表格

信托和庄园使用表格1041.提交纳税申报表。在某些情况下,信托信托将所得税的收入征收到他们的收益,而不是将其传递给受益人。但是,有人信托和庄园通过收入到受益者。

  • 在这种情况下,受益人会收到一个K-1,显示他们需要报告自己的纳税申报表所需的收入。
  • 每当受益人收到收入分配时,信托或遗产报告其1041年的扣除相同金额。
  • 这使得信任或遗产对此收入征税,以便收入仅征税一次。

安排K-1报告

根据无论是来自信托,合作伙伴关系还是公司,时期k-1略有不同。但是,所有K-1S提供有关收入,税务扣除或损失类型的详细信息,以便准确地报告有关纳税申报表的信息。

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